送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-01 13:29

对方给你开的是专票的话,按照不含税的来分摊,有小数点差额的,你这些你可以在最后一个月调整。

981157841 追问

2022-03-01 13:31

我是打算放在第一个月的调整, 需要分摊的金额就还在放在预付就行吧   那这笔分录需要附单据吗

郭老师 解答

2022-03-01 13:31

你好,对的是的,可以没有原始凭证的。

981157841 追问

2022-03-01 13:34

多的小数点后金额 放在第一个月可以吗

郭老师 解答

2022-03-01 13:36

对的哪个月都行,最后你分摊的金额和预付是一样就行。

981157841 追问

2022-03-01 13:45

好的  如果实际业务已经发生 但是发票收到晚了一个月 而且开具日期也晚了一个月 那收到发票的当月是需要计算两个月的费用吗

郭老师 解答

2022-03-01 13:46

你好,可以的,之前没有发票的时候,你没有做费用的话,可以这么做的,后期收到一次分摊两个月的。

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相关问题讨论
对方给你开的是专票的话,按照不含税的来分摊,有小数点差额的,你这些你可以在最后一个月调整。
2022-03-01 13:29:31
你好,一年的费用的话最好还是按月摊销入账合适一些
2023-12-07 15:45:38
你你好!你进项抵扣了是吗
2022-02-21 12:02:53
这个不含税收入是=185221.53/1.13=163912.86,这个收入小于成本,是亏损的
2021-12-24 16:20:43
你好,金额是指不含税的!
2020-05-25 16:39:08
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