10月税务系统多开了一张发票,但是财务上10月对这张多开的发票未入账,12月发票税务系发现了这张重复开的发票,然后12月在税务系统把这张发票冲红了,而且12月我们又从小规模变更为一般纳税人了,请问1月份申报增值税的时候冲红这部分收入填写在哪里,因为税率不一样了

郝金艳~coffee for the soul
于2023-12-07 11:58 发布 342次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
这个你可能自己无法申报,所以可能是需要得去税务局申报
2023-12-07 11:59:03
你好,不要下载的,直接登陆当地电子税务局
2019-06-06 17:12:21
根据自己喜好计入税金及附加和其他收益
2022-04-12 22:45:28
同学,你好
嗯嗯,是的
2026-03-09 12:47:16
这个情况下应该是实际申报的金额和税务局的记录有偏差,需要补充表明差额原因,因此在报税时可以采取一定措施来避免出现这种情况。例如,把这个0.01增值税划分为多份,然后根据税务部门的记账和报税规则来进行纳税。
2023-03-08 19:39:58
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