因为12月份月中变更税号,金税盘里只能读出更改后的数据,我就按更改后的数据报了税,更改前的数据就漏报税了,税务局让我在汇算清缴里把漏报的补上,请问老师我该如何在汇算清缴里补?另外账务处理上怎么做?谢谢!
看到希望
于2018-03-05 11:22 发布 1629次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-03-05 11:44
您好,一般情况下,根据漏记的收入,借;现金或者银行存款等科目,贷;以前年度损益调整,应交税费-应交增值税。同时结转成本,借:以前年度损益调整,贷;库存商品。同时,根据以前年度损益调整差额计提企业所得税,借;以前年度损益调整,贷;应交税费-应交企业所得税。申报表中增加收入,成本,所得税数据。
相关问题讨论

您好,一般情况下,根据漏记的收入,借;现金或者银行存款等科目,贷;以前年度损益调整,应交税费-应交增值税。同时结转成本,借:以前年度损益调整,贷;库存商品。同时,根据以前年度损益调整差额计提企业所得税,借;以前年度损益调整,贷;应交税费-应交企业所得税。申报表中增加收入,成本,所得税数据。
2018-03-05 11:44:34

您好,这个是需要等三天才会更细你数据
2023-06-12 13:57:14

没申报的可以
2019-05-30 09:48:48

你这种情况不可以撤销重新申报,需要去税务局更正申报
2019-04-30 18:09:29

这个汇算时候调整即可
2018-01-26 09:59:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
看到希望 追问
2018-03-05 13:57
王雁鸣老师 解答
2018-03-05 13:58
看到希望 追问
2018-03-05 16:39
王雁鸣老师 解答
2018-03-05 16:49