我想问一下就是我付给对方餐费,对方只给我对账单,但是发票还没开给我,那我应该怎么入帐,是借预提费用?
小鱼儿
于2023-12-02 17:17 发布 495次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-12-02 17:18
嗯嗯,年末了先预提费用
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嗯嗯,年末了先预提费用
2023-12-02 17:18:18

你好,对的,
2020-02-12 15:49:44

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,您上月分录是如何做的呢?
2020-08-03 14:15:24

同学你好,应付账款与发票无关;应付账款贷方余额是应付而未付的货款;借方余额是多付的货款;
2022-01-08 16:36:11
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