送心意

家权老师

职称税务师

2023-12-02 17:18

嗯嗯,年末了先预提费用

小鱼儿 追问

2023-12-02 17:36

不是入相应的费用?

家权老师 解答

2023-12-02 17:37

计提的目的就是计提费用哈

小鱼儿 追问

2023-12-02 17:48

是不是计提管理费用 -福利费

家权老师 解答

2023-12-02 17:50

是的,就是那样做的哈

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相关问题讨论
嗯嗯,年末了先预提费用
2023-12-02 17:18:18
你好,对的,
2020-02-12 15:49:44
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,您上月分录是如何做的呢?
2020-08-03 14:15:24
同学你好,应付账款与发票无关;应付账款贷方余额是应付而未付的货款;借方余额是多付的货款;
2022-01-08 16:36:11
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