送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-11-30 17:17

如果是一般纳税人,3%简易计税
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费简易计税。

追问

2023-11-30 17:19

那收到自来水公司发票,我们是不是  借:主营业务成本 5000   贷,现金   5000。不用写税款吧,简易计税不能抵扣税款对吧

郭老师 解答

2023-11-30 17:19

你好,差额交税的需要填写
借主营业务成本应交税费简易计税贷银行

追问

2023-11-30 17:20

意思既有简易计税又有差额?     那个税款不是按发票中的税款写?   那金额能一致了?

郭老师 解答

2023-11-30 17:21

是的。是按照你发票的税额来,只不过是你交税的时候比你开的发票的税额少。

追问

2023-11-30 17:23

不是不能抵扣?,我还要写应交税费  ,老师给我来个具体写金额的账务处理

郭老师 解答

2023-11-30 17:24

它可以差额交税,不是销项税额减进项税额呀,你可以不抵扣,不抵扣就按照你写的上面的来。

追问

2023-11-30 17:26

我就是不抵扣,那我收到发票就是  借 主营业务成本   贷  现金   不用写应交税费吧

郭老师 解答

2023-11-30 17:27

对的,是的,是这么做的。

追问

2023-11-30 17:29

那我在申报表中的税额和账上的不一致       收到水费  借  现金  6000 贷主营业务收入 5825.24  应交税费 174.76

郭老师 解答

2023-11-30 17:34

你好,怎么会不一致,你交税是根据发票上面的不含税金额*3%

追问

2023-11-30 18:43

不是按收到的减去支付的余额按3%缴纳?

郭老师 解答

2023-11-30 18:45

那你不是不差额嘛,
不抵扣不是吗

郭老师 解答

2023-11-30 18:46

你回复的吧

你自己说的不抵扣

追问

2023-11-30 18:50

嗯,不抵扣,差额的是够进抵扣   和销售的两者差缴纳税    简易的是按开具的3缴纳?

郭老师 解答

2023-11-30 18:51

对的,是的,直接按照发票的3%

追问

2023-11-30 18:55

那我问的你们那的个告我说我在申报表上的税额就是收入的减去支出的*0.03

追问

2023-11-30 18:55

搞的我也胡了

郭老师 解答

2023-11-30 18:56

   同学,这个是差额交税的
需要抵扣的


有这个政策回复你还正常
你自己不抵扣就不要按这个申报了

追问

2023-11-30 19:01

是不是不抵扣的这种缴纳的少,抵扣的缴纳的多

郭老师 解答

2023-11-30 19:09

你正好说反啦
抵扣的少缴

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