老师,请问下我们公司这个月提供场地给政府做职称评审,收取外来人员就餐费4000元,开了发票的。分录是 借:应收账款4000 贷:其他业务收入3960.4 应交税费-应交增值税39.6 请问如何结转成本冲销 管理费用-福利费?

淡定的口红
于2023-11-30 12:38 发布 388次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-11-30 12:40
同学,你好
如何结转成本,你是提供了餐食吗??
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
A代收B货款,需要给B开票吗,如果不用开票,
借:银行存款
贷:其他应付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
服务费的成本是人工,场地等
2022-03-17 21:24:35
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