直播间赠送赠品,这个账怎么做收入,需要确认成本吗, 问
您好,这个视同销售就可以了 答
我看11月份报表的时候,科目余额表里面应交税费增 问
要么是账做错了,要么是申报错了 答
老师,请教下 这个月开出的发票金额有点多 查到之 问
只要允许抵扣就可以的 答
某集成电路封装企业,2023年度适用加计抵减政策。2 问
加计抵减基数是30 万 %2B 52 万 = 82 万,两个都算,按 82 万 ×5% 计提加计抵减额。 答
老师,我们是个体工商户,核定的税种是增值税、附加 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师,劳务公司代发工资,可不可以这样做账?借:间接费—工资 贷:其他应付款—劳务公司 借:其他应付款—劳务公司 贷:银存
答: 这个代发工资对方给你开劳务费发票吗
你好 2月预付的监理工资,本来3月发,2月份就给了,发时做借其他应收款 贷银行存款,当月月末不做处理,3月份再冲销其他应收款吗?3月份冲销时借开发间接费用贷其他应收款吗?如果3月份工资没有预付,到时候3月末是不是就要计提,借开发间接费用贷其他应付款。在结转到开发成本开发间接费,4月份发放时,借其他应付款贷银行存款?
答: 你好 1. 是的 冲其他应收款 2.是的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问劳务公司日常开支,比如餐费,交通费等都是老板自己出资垫付的,然后将票拿到公司,暂未付钱,可以先计入相应费用和其他应付款吗?
答: 老板自己出资垫付的,到时老板可以拿发票过来报销,走其他应付款







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优雅的柚子 追问
2023-11-30 10:31
venus老师 解答
2023-11-30 10:32