老师您好!我是建筑劳务公司,给对方开了50万的3个点专票,对方给我转50万劳务费,我这是挂靠,工人不是自己公司的,没有交社保,想问问我这笔款发人工费怎么做账?借:劳务成本 贷:其他应付款-工资

嗨!加油!
于2021-08-12 16:54 发布 1364次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-08-12 16:58
同学你好
是这样做的哦
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同学你好
是这样做的哦
2021-08-12 16:58:21
这个代发工资对方给你开劳务费发票吗
2023-11-30 10:28:56
你好,可以的,可以这么做的
但是没有发票,你没法抵扣所得税的,得让对方给你开发票。
2022-05-24 16:43:09
还没支付的款项,为啥就计入购买商品、接受劳务支付的现金?现金流量是收付实现制哈
2024-11-13 10:40:34
同学,你好
管理费用—劳务费
2024-03-04 09:27:16
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2021-08-12 17:17
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2021-08-12 17:27