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장 신 영
于2018-03-01 09:38 发布 1240次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-03-01 09:42
你好,有开具红字发票吗
장 신 영 追问
2018-03-01 09:54
有开 。。。。。。。。。。。。
2018-03-01 10:01
因已抵扣要出口退税,所以要做红字信息表给供应商重新开票,在填申报表时已做进项税转出,那我拿红字信息表和红字发票要怎样做分录?求解答,谢谢
邹老师 解答
2018-03-01 10:02
借;应付账款 贷;库存商品 应交税费(进项税额)
2018-03-01 11:39
不用到应交税费-应交增值税(进项税转出)这个科目吗 红字信息表是1月份开的,在申报1月份增值税时在附表(二)20栏红字信息表已填转出数了
2018-03-01 11:40
你好,红字发票是做进项负数,而不是转出的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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장 신 영 追问
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2018-03-01 10:01
邹老师 解答
2018-03-01 10:02
장 신 영 追问
2018-03-01 11:39
邹老师 解答
2018-03-01 11:40