送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-01 09:42

你好,有开具红字发票吗

장 신 영 追问

2018-03-01 09:54

有开 
。。。。。。。。。。。。

장 신 영 追问

2018-03-01 10:01

因已抵扣要出口退税,所以要做红字信息表给供应商重新开票,在填申报表时已做进项税转出,那我拿红字信息表和红字发票要怎样做分录?求解答,谢谢

邹刚得老师 解答

2018-03-01 10:02

借;应付账款   贷;库存商品     应交税费(进项税额)

장 신 영 追问

2018-03-01 11:39

不用到应交税费-应交增值税(进项税转出)这个科目吗 
红字信息表是1月份开的,在申报1月份增值税时在附表(二)20栏红字信息表已填转出数了

邹刚得老师 解答

2018-03-01 11:40

你好,红字发票是做进项负数,而不是转出的

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相关问题讨论
你好,有开具红字发票吗
2018-03-01 09:42:57
你好 你不能再抵扣了 需要把之前抵扣的进项税额转出。
2019-12-01 11:34:53
需要进项税额转出,借xx你之前做科目 负数,贷xx你之前科目负数 进项税额转出,这个是之前进项税额那个数字,这个是正数
2019-06-07 11:19:17
你好,冲红的税额做进项税额转出子目里
2019-07-29 16:49:25
您好 购买方没有抵扣进项 销售方开红字跟您没关系啊
2019-09-12 10:04:25
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