送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-11-24 09:31

您好
(1)1日,向大光公司购进 A 材料5吨,货款为2100元,注明税额为273元,价税尚未支付,材料尚未验收入库。
借:在途物资-A材料2100
借:应交税费-应交增值税(进项税额)273
贷:应付账款 -大光2100+273=2373
(2)3日,向建业公司购进 B 材料10吨,货款为12000元,注明税额为1560元,价税以银行存款支付,材料尚未验收入库。
借:在途物资-B材料 12000
借:应交税费-应交增值税(进项税额)1560
贷:银行存款 12000+1560=13560
(3)5日,向大同公司购进 A 、 B 材料各4吨,货款各4000元,注明税额为1040元,以银行存款支付其中的8000元,其余款项暂欠,材料尚未验收入库。
借:在途物资-A材料 4000
借:在途物资-B材料 4000
借:应交税费-应交增值税(进项税额)1040
贷:应付账款-大同 4000+4000+1040-8000=1040
贷:银行存款 8000
(4)8日,以银行存款3413元偿还前欠大光公司和大同公司的款项。
借:应付账款-大光2100
借:应付账款-大同1040
贷:银行存款3413
(5)10日,以银行存款支付上述从大同公司购买的 A 、 B 材料的外地运杂费690元,运费按照购进材料的重量进行分摊。
借:在途物资-A材料 690*4/8=345
借:在途物资-B材料 690*4/8=345
贷:银行存款 690
(6)12日,本期采购的 A 、 B 两种材料均已验收入库。

借:原材料-A材料2100+4000+345=6445
借:原材料-B材料12000+4000+345=16345
贷:在途物资-A材料6445
贷:在途物资-B材料16345

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2020-06-18 19:45:26
1借在途物资2100 应交税费应交增值税进项税273 贷应付账款2373
2022-12-03 11:26:53
你好题目具体要球做什么这里?
2023-11-24 10:00:43
你好需要计算做好了发给你
2023-11-23 18:37:15
你好,同学,分录如下 1,借材料采购A材料2100 应交税费应交增值税273 贷应付账款2100+273=2373
2023-11-16 19:11:35
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

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    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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