送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-02-26 20:56

您好,可以的,建议,借;以前年度损益调整,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款等科目。结转时,借;利润分配-未分配利润,贷;以前年度损益调整。

老王老师 解答

2018-02-26 20:57

你好,是取得发票时没有做:借:应交税费-应交增值税(进项税额)这笔吗?

老王老师 解答

2018-02-26 21:13

您好,您的追问是什么呢?

清山绿水 追问

2018-02-26 21:16

是的,那怎么办呢

清山绿水 追问

2018-02-26 21:21

王老师,是以前别人做的账,今年我接过来做的,开始只是对了销项的,进项的年后对发现少入了两笔运输费票,还有一笔重复入的,还有一笔是失控应进项转出

清山绿水 追问

2018-02-26 21:23

还有一笔是应进项税转出而未转出的,我就不知道该怎样处理

老王老师 解答

2018-02-26 21:24

您好,少入的按我写的分录处理,应进项转出的,借;以前年度损益调整,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。再结转即可。

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您好,可以的,建议,借;以前年度损益调整,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款等科目。结转时,借;利润分配-未分配利润,贷;以前年度损益调整。
2018-02-26 20:56:23
你好 那你12月怎么做账分录的
2020-04-20 08:54:20
你好,是小规模还是一般纳税人?
2019-08-28 12:05:09
你好!你先红字冲减之前暂估的 然后借库存商品等 贷应付账款。
2017-03-10 14:07:43
是的,可以直接进行调整。只需要提供增值税专用发票,然后再进行凭证录入,就可以完成调整。
2023-03-14 18:22:50
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