送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-11-21 19:35

你好,是的,是这样的
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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你好,是的,是这样的 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2023-11-21 19:35:45
那就按照贷方金额结转本年利润咯,借:主营业务成本 贷:本年利润
2020-02-12 16:10:35
您好 应交未缴的增值税.结转至未交增值税.以后..月底结转成本收入的时候..不用再做分录了
2020-06-14 11:59:30
借应收账款80*800+8320=72320 贷主营业务收入64000 应交税费应交增值税销项税额8320 借主营业务成本48000 贷库存商品48000
2023-05-06 05:13:22
你好 借 未交增值税,贷转出多交增值税 
2022-10-17 11:00:15
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