我单位挂靠一个公司,收到货款时我做的是借方:应收账款,贷方:主营业务成收入,应交税费,收到前后,我做相反的分录,现在是我要把这笔钱原打给对方,这个分录怎么写
莣憂草
于2018-02-26 10:33 发布 803次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-02-26 10:35
计入工程施工吧
相关问题讨论

计入工程施工吧
2018-02-26 10:35:05

对的
2018-02-26 11:27:50

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

贷方还要做销项税呢
2019-09-16 15:19:16

你好,对方付款的时候
借:银行存款
库存商品,主营业务成本等
增值税
贷:预付账款
2021-01-14 11:37:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
莣憂草 追问
2018-02-26 10:37
袁老师 解答
2018-02-26 11:49