我方是建设单位,某项目挂靠我单位,是2016年的老项目,我方开出3%的增值税普票20万,款项已经收到,做分录 借:银行存款 贷:主营业务收入,对吗?现在要把钱转付挂靠方,应该怎么做账
明亮的花卷
于2019-09-16 15:17 发布 658次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,你是指的开具的出口发票吗
2017-11-23 12:58:38

您好
请问收到金额多少
2020-04-02 22:24:15

你好,是的
2016-11-08 10:11:37

利润表上主营业务收入1000 和 主营业务成本100
2019-05-28 15:14:11

贷方还要做销项税呢
2019-09-16 15:19:16
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