老师,你好!增值税加计抵减5%已通过,在增值税报表中怎么填写?分录是怎样写的?可抵减的进项是1-11月份的进项,还是只是审核通过当月的进项进行加计抵减.
小凡
于2023-11-16 15:12 发布 311次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-11-16 15:14
你好 抵时 借未交增值税,贷其他收益
填写加计扣除表
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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