送心意

玲老师

职称会计师

2023-11-15 09:49

你好  借其他应收,贷银行
借应付工资,贷其他应收 

M 追问

2023-11-15 09:55

l例:应发工资1000       餐费500     实发500
计提:  借:管理费用---工资500
                  其他收款---餐费500
               贷:应付职工薪酬1000,这样计提管理费用和应付工资不是就不平了吗

玲老师 解答

2023-11-15 09:56

你好 员工自己承担不记费用 

M 追问

2023-11-15 10:22

计提工资  借:管理费用  1000  贷:应付工资1000,发放 借:应付工资 贷:其他应收  银行存款,这样吗

玲老师 解答

2023-11-15 10:23

你好 不对 不记费用 分录我发你了没看吗  

M 追问

2023-11-15 10:31

你可以把我举例的写成分录给我吗

玲老师 解答

2023-11-15 10:33

你好 


例:应发工资1000 餐费500 实发500
计提: 借:管理费用---工资1000
贷应付工资 1000 
借应付工资,1000
贷其他收款---餐费500
银行 500

M 追问

2023-11-15 10:38

明细表  
其他应收款 有余额怎么平呢

玲老师 解答

2023-11-15 10:38

他应收款你垫付时不是有一个分录吗?借其他应收款贷银行存款?

玲老师 解答

2023-11-15 10:38

这样不就是平了吗 是不是

M 追问

2023-11-15 10:46

哦哦,明白了谢谢

玲老师 解答

2023-11-15 10:48

不客气,问题解决,请好评。

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相关问题讨论
你好  借其他应收,贷银行 借应付工资,贷其他应收 
2023-11-15 09:49:12
你好 代付的时候直接 借其他应收款 贷 银行存款。 计提工资还是和原来一样计提 ,发放的话, 贷方其他应收款就可以了。
2019-11-18 16:00:20
你好 借收借付用其他应收款 发工资时扣  借应付职工薪酬 贷其他应收款 贷银行 
2021-09-27 13:52:09
你好,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-伙食费 其他应收款-社保、公积金 现金
2016-06-15 17:58:50
您好,餐费和住宿费是员工承担给企业了?
2022-01-03 21:00:47
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