去年多计了一笔费用,今年汇算清缴前发现,所以所得税做了纳税调增,同时在今年账上红冲该笔费用。那今年的利润就多了这笔金额,但是这笔金额已经交过所得税了。怎么处理才能对应减少今年所得税?
何 先生。
于2023-11-14 17:12 发布 782次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-11-14 17:12
您好,那您就纳税调减。但正确处理事更正纳税申报表
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您好,1、借:利润分配 100(数据请忽略)
贷:以前年度损益调整 100
2、借:以前年度损益调整 100
贷:应交税费-企业所得税 100
3、借:应交税费-企业所得税 100
贷:银行存款 100
2024-05-23 13:05:44
你好
借所得税费用
贷应交所得税
借应交所得税
贷银行存款
2021-06-07 22:19:54
您好,所得税汇算清缴纳税调整是只调表不调账。不需要做账务处理的。
2020-06-27 15:28:34
你好,学员,这个看业务性质的,学员
2022-02-17 10:38:06
同学你好,这个有发票入账,可以税前扣除,不用调增。
2022-03-13 23:11:58
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何 先生。 追问
2023-11-14 17:14
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2023-11-14 17:16