送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-02-14 12:32

你好!尽量分开核算。 
发工资时,代扣个人部分社保 
借:应付职工薪酬 
   贷:其他应收款-社保等  
           应交税费-个人所得税 
           ......... 
           银行存款或现金 
社保缴款后 
借:管理费用-社保等  (公司承担部分)  
       其他应收款-社保(代扣部分) 
    贷:银行存款

林烨 追问

2018-02-14 12:53

那老师社保和个人所得税前一个月要计提吗

老江老师 解答

2018-02-14 12:56

@林烨:一般情况下都是当月缴当月的,不要计提!

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相关问题讨论
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬工资,应付职工薪酬社保公积金。个人部分,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款
2022-01-08 13:05:24
您好 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 借:应付职工薪酬-单位社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2019-11-26 10:26:49
你好!尽量分开核算。 发工资时,代扣个人部分社保 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保等 应交税费-个人所得税 ......... 银行存款或现金 社保缴款后 借:管理费用-社保等 (公司承担部分) 其他应收款-社保(代扣部分) 贷:银行存款
2018-02-14 12:32:07
您好 这样账务处理正确的 发放工资的时候再扣减个人部分 减少其他应收款
2020-02-18 22:03:19
您好 什么原因造成的有余额?多扣了个人的 还是少扣了个人的
2020-06-13 16:17:20
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