请问老师 上月进项专票 这个月只抵扣部分怎么账务处理?

a 沐沐
于2023-11-13 11:04 发布 545次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,这个的话,是借 应交税费 应交增值税 进项税额(这个是要抵扣的) 应交税费——待认证进项税额(未抵扣的)
2023-11-13 11:05:19
您好,做进项转出
借:管理费用等 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
在增值税附二里申报 进项税转出
2024-01-22 12:19:10
你好,当时分录怎么做的?
2022-09-23 09:59:43
上月的增值税已经扣缴了,那这个月红冲后,这个增值税怎么弄,也做留抵吗
2022-10-25 21:59:17
有留抵税额那“应交税金——应交增值税”为借方余额,不需做帐务处理
2019-09-23 16:27:01
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