送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-11-13 11:05

您好,这个的话,是借 应交税费 应交增值税 进项税额(这个是要抵扣的)  应交税费——待认证进项税额(未抵扣的)

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您好,这个的话,是借 应交税费 应交增值税 进项税额(这个是要抵扣的)  应交税费——待认证进项税额(未抵扣的)
2023-11-13 11:05:19
 您好,做进项转出 借:管理费用等  贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 在增值税附二里申报  进项税转出
2024-01-22 12:19:10
你好,当时分录怎么做的?
2022-09-23 09:59:43
上月的增值税已经扣缴了,那这个月红冲后,这个增值税怎么弄,也做留抵吗
2022-10-25 21:59:17
有留抵税额那“应交税金——应交增值税”为借方余额,不需做帐务处理
2019-09-23 16:27:01
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