老师你好!我想问一下:开扎账时,因为我们公司是收购的,老板让装修费、转让费和固定资产都暂估了一个数入账,然后三年分摊完,当时的装修费我都是:借:长期待摊费用——装修费 长期待摊费用——转让费 固定资产——期初固定资产 贷:实收资本 现在老板又拿着报消条来报消期初暂估的装修费了,我该怎么入账呀!贷方我入银行存款,借方该怎么入账呀 果我冲当初的装修费,我的银行存款对应什么

兴奋的冷风
于2023-11-13 09:54 发布 343次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-11-13 09:58
在这种情况下,您需要将原先暂估的装修费用冲销。您可以按以下步骤进行账务处理:
1.冲销原来的装修费用:借:长期待摊费用——装修费(红字)贷:银行存款(红字)
2.根据老板提供的报销单据重新入账:借:长期待摊费用——装修费贷:银行存款
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在这种情况下,您需要将原先暂估的装修费用冲销。您可以按以下步骤进行账务处理:
1.冲销原来的装修费用:借:长期待摊费用——装修费(红字)贷:银行存款(红字)
2.根据老板提供的报销单据重新入账:借:长期待摊费用——装修费贷:银行存款
2023-11-13 09:58:03
你好,如果装修金额大的,这个是租赁进来的话,按照第一种方法,如果金额小的话,可以按照第二种。
2025-06-24 16:53:22
你好,对的是的是这么做。
2022-02-23 14:31:32
对的是的,是这么做的。本来应该做长期待摊费用你全部充了就行。
2024-12-02 16:56:47
你好,你每个月分摊就可以的,这个是办公装修吗?借管理费用贷长期待摊费用,这个分摊三年。
2021-07-20 13:31:41
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