12月份我将一笔材料款做成现金支付,可是1月份老板又用银行存款支付一次。所以我一月份怎样把账调整成银行支付呢?会影响2017年的汇算清缴吗?谢谢!12月份的分录是:借:生产成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金
石头
于2018-02-10 10:04 发布 1108次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-02-10 10:12
借:现金贷:银行存款
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借:现金贷:银行存款
2018-02-10 10:12:45

没事,可以税前扣除的,转出到库存商品了;
2020-02-06 15:50:06

这个问题是这样的,月末计算为需要缴纳增值税情况的,月末才需要做结转增值税的分录,转至未交增值税科目。如果月末形成留抵税额的情况,是无需做增值税的结转分录的。
2018-07-29 09:41:16

你好!如果无法取得发票要调减成本调增利润
2018-04-24 11:17:37

你好,把对应的税额部分结转,然后补交税款就是了
2018-07-03 14:18:15
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石头 追问
2018-02-10 10:13
袁老师 解答
2018-02-10 10:15