老师帮我看下上传的两张图分录对不对,12月份发票未到暂估的财料款69000,1月份材料发票到了,金额跟暂估的一致,应该不用做帐务处理吧,不用冲红,直接做第二张图片分录到时好找发票在哪吧,这样做可以吗
BGS
于2018-02-09 15:07 发布 657次浏览


- 送心意
大卫
职称: ,中级会计师
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你好,原材料入库,发票未到都做暂估入库。在收到发票当月时,先做暂估冲回,然后再做正常入库账目处理。不是说与暂估的一致就不冲回。
2018-02-09 15:28:26

你好,根据两者差额,借 原材料 贷 应付账款
2020-03-15 08:54:14

借库存商品 贷应付账款暂估 。发票来了把暂估冲销
2022-04-12 22:11:45

你好,借;工程施工——合同成本,贷;银行存款等科目
2020-01-03 14:42:18

借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-06-02 10:51:46
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