送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-15 08:54

你好,根据两者差额,借 原材料  贷 应付账款

匆匆那年 追问

2020-03-15 09:00

我去年收到原材料时就已经按含税价做帐了,现在是收到专票了

紫藤老师 解答

2020-03-15 09:00

借 原材料 应交税费 贷 应付账款

匆匆那年 追问

2020-03-15 09:03


我去年已经做了一笔,现在又做一笔啊?平时在同一年度内时,我是收到发票后冲之前的暂估入库,现在是跨年了

紫藤老师 解答

2020-03-15 09:03

根据两者差额,借 原材料 应交税费 贷 应付账款

紫藤老师 解答

2020-03-15 09:03

去年收到材料时,你已经做暂估的

上传图片  
相关问题讨论
你好,根据两者差额,借 原材料 贷 应付账款
2020-03-15 08:54:14
借原材料 贷银行存款 但是白条入账不能税前扣除 如果以后会取得发票 借预付账款 贷银行存款 收到票 借原材料 贷预付账款
2016-01-26 10:20:32
您好!借原材料-暂估 贷现金
2017-06-17 17:17:20
先把上月做错的冲回,然后再做一笔正确的
2016-12-05 16:06:29
老师 不是说一个往来单位只挂一个科目吗 为什么又做出一个应付帐款呢
2016-05-31 18:37:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...