送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-09 11:16

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

~~~ 追问

2018-02-09 14:19

是这种情况,17年增值税申报表附表二我填错了,多写了5万的进项税额,税局查出来了,做了进项税额的调整,剩余进项税额由105万改成了100万,我现在怎么做分录?

邹老师 解答

2018-02-09 14:20

借;原材料   贷;应交税费(进项税额)  5

~~~ 追问

2018-02-09 14:29

也就是说,把进项税转成了材料成本?

邹老师 解答

2018-02-09 14:30

你好,是的,相当于增加之前购进货物的成本

~~~ 追问

2018-02-09 14:31

谢谢,提前祝您新年快乐,身体健康,财源滚滚

邹老师 解答

2018-02-09 14:34

谢谢你的祝福             
预祝您新年快乐

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借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-02-09 11:16:38
那就转转出未交增值税下面去,进项税和销项税转到转出未交增值税下面去,你后面就看这个余额就可以
2019-05-29 14:51:56
直接冲减之前退税的分录就行了
2021-08-25 10:41:08
借原来科目,贷进项税额转出。
2022-06-07 08:54:53
您好 可以按照实际支付的5万入帐就好了
2019-12-18 10:22:38
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