老师好,个税申报时,把10月和11月份的个人社保金额 问
老师,怎么更正?先更正10月份的?再更正11月的对吗? 答
个体户业主是不需要申报工资薪金,是需要申报人员 问
自然人个税扣缴端不采集不是没有法人信息吗? 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
老师,成本是不是就是合同金额 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答

老师:你说有进项税转出就会涉及到附加税。什么意思?这个有点不懂。麻烦老师解答。谢谢
答: 你好,比如之前抵扣的进项税额1万,因为不符合抵扣规定,进项税额转出需要缴纳增值税1万,就需要根据这个1万乘以附加税税率计算补交地税附加税的
附表二进项税转出填完之后,在主表里怎么显示在“即征即退”那一栏?
答: 你截图给我看下你填写的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师,由于9月份进项税转出金额写成合计数了,造成多缴税款300多,进而造成附加税也多缴了一部分。申报已退抵税,在12月份缴纳11月份税款时,减去多缴的数缴扣税的。 现在不是到自己分录怎么调整。我做的分录是在是在11月份凭证里调减9月份计提数,冲红多缴纳金额。11月份金额正常计提,12月份缴纳时,按实际缴纳金额写分录吗
答: 你好 ;你进项税转出多缴纳了。 那么 你就可以申请退税即可 。 把多缴纳的做缴纳分录。 后面退税即可









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