送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-11-07 09:23

您好,这个的话,是不可以挂实验室的,因为这个未来是石油提供业务的

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您好,这个的话,是不可以挂实验室的,因为这个未来是石油提供业务的
2023-11-07 09:23:19
您的理解对,支付供应商货款时,应将其他应收款转为应付账款。所以,正确的分录是:借:应付账款 5000元,贷:银行存款 5000元。这样既能反映已支付款项,也能准确调整应收款和应付款项。
2024-09-10 09:53:10
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行 2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
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