我们开具电费发票的会计处理是:借:应收账款 贷;其他业务收入/应交税费-销项税 结转成本的时候,借:其他业务成本 贷:制造费用-电费 这样对吗老师?

悠然
于2018-02-08 09:49 发布 1379次浏览
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好的,首先,我来梳理一下:公司有其他业务收入,售电,应该将这部分收入录入借:应收账款 贷:其他业务收入-电 应交税费-销项税,而针对结转成本,分录应该是 借:其他业务成本 贷:制造费用-电 。
2023-03-23 09:35:29
你好,这个制造费用你们单位支付吗?你支付出去的借制造费用贷。
2022-04-15 13:48:43
您好,贷:库存商品的呢
2023-01-10 16:18:27
您好,是这样的分录,只是我们为啥还亏了呀,其他业务成本_电费 这个发票没有进项税么
2024-06-04 11:47:25
同学,你好
不结成本可行?
你是没有成本吗?没有成本可以不结转
2023-07-19 14:11:13
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