我们的工资都是外派的,都是劳务公司一起交的社保,那个人交的社保部分要怎么做账呢
懒懒
于2018-02-07 17:31 发布 1058次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-02-07 17:35
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-02-07 17:35:29

根据这个发票直接计入对应的成本费用科目里面啊
2021-10-14 10:04:28

你好,计入应交职工薪酬
2018-10-24 10:43:27

你签劳务合同了吗,同学
2019-06-15 09:36:34

多做工资可以,但一定要申报个人所得税,还有合同备查
2017-02-28 11:58:08
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懒懒 追问
2018-02-07 18:00
朴老师 解答
2018-02-08 10:25