工资有提成的,可以先发提成吗,账户没有那么多钱,也 问
同学你好 这个可以的 答
老师,我们公司安装设备这些的,有的项目是找的临时 问
1. 安装临时工可按临时工资薪金做账,做工资表 %2B 申报个税,无需发票,直接税前抵扣成本。 2. 单次五百元以内用工,手写合规收据就能入账扣除。 3. 金额大的,让工人电子税务局自然人代开普票,税费远低于分红 20% 个税。 4. 不要再靠无票支出、年底分红缴税,补齐用工资料,合规冲减利润少交企业所得税。 答
杭州独资企业,生产经营所得,怎么交税的?100万利润会 问
你好,个体户200万减半征收 100*50%*35%-6.55=10.95 万元,6.55是速算扣除数 答
企业所得税的利润表,是按合并前的利润表还是按合 问
您好您是汇总纳税吗 答
老师,纳税总额是不是填,所得税费用里面的数字? 问
就是你缴纳的企业所得税,增值税附加税 印户税等税费 答


老师;企业所得税记账凭证摘要;付税款 借;所得税费用 贷;应交税费-所得税摘要;付税款 借;应交税费-所得税 贷;银行存款
答: 你好,对的,分录是对的
你好老师,我去年有一个凭证,做了两笔,今年怎么调整。 借:所得税3600 贷:应交税费-所得税3600
答: 需要调整今年的账目,您可以按照以下步骤进行: 1.找到去年做这两笔凭证的凭证编号或日期,以便确定需要调整哪一笔凭证。 2.确定需要调整的科目和金额。根据您提供的分录,您需要调整的是所得税费用科目的金额。您需要确定需要调整的金额是增加还是减少。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师过年好!请教一下,企业所得税计提多了,以前年度有个亏损。我这个月把上个月凭证冲红,假如计提10元(借:所得税费用-10,贷:应交税费-应交企业所得税-10)。实际缴纳所得税8元。(借:所得税费用8,贷:应交税费-应交企业所得税8。借:应交税费-应交企业所得税8,贷:银行卡存款8)是这样做吗?
答: 你好小企业会计准则可以的 可以这么做的







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