我们公司的客户9月去了A公司保养车补了价差400升级机油 A公司收了客户的钱给客户开票了 沟通的结果是 A公司把钱打给我们 我们给A公司机油 A公司10月打给我们的 当时没说要票的事 我就冲了之前挂账的应收做了个未开票收入 A公司因为没收到票要求挂往来 他们挂的其他应收款借方 我这个月给他们开的票 我不知道10月怎么跟他们挂往来了 我9月份挂的借应收账款-A公司 贷其他应付款客户 打过来钱我就冲了应收账款A公司 借其他应付款客户 做未开票收入了

紧张的冬日
于2023-11-04 09:05 发布 357次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费,负
借应收账款贷主营业务收入应交税费
就是红冲你之前的无票收入在做发票
2023-11-04 09:10:35
同学你好
这个可以的
2022-09-16 11:45:39
现在需要客户提供收款依据做账,没有依据不能调
2025-12-18 11:33:00
出一个委托书,对方委托个人收款。
2023-12-28 18:52:45
你好,让a给出一个委托书,A委托A1付款的证明。
2022-03-18 08:17:00
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