送心意

朴老师

职称会计师

2023-11-03 14:30

我也想问个报销的问题,像前期好多的费用没有拿票回来,都是挂在老板个人名下,现在就是员工拿多少发票回来就按发票入账,但是付款的时候就按 员工实际报销付

朴老师 解答

2023-11-03 14:34

员工报销金额比发票金额少的处理方式如下:
按实际报销金额入账计入费用核算。其会计分录为:
借:管理费用等科目
贷:库存现金等科目

执行力强的草丛 追问

2023-11-03 14:36

像前期好多的费用没有拿票回来,都是挂在老板个人名下,现在就是员工拿多少发票回来就按发票入账,但是付款的时候就按 员工实际报销付,这样操作可以吗,多出的发票部分去冲老板名下

朴老师 解答

2023-11-03 14:41

同学你好

这个可以的

执行力强的草丛 追问

2023-11-03 14:51

但是这样流水就对不上你写的单子,算不算虚增成本

朴老师 解答

2023-11-03 14:55

同学你好
最好是按实际业务开发票

执行力强的草丛 追问

2023-11-03 14:57

那像我说的这个情况,有什么比较好的处理方法或者建议吗,老板名下还欠公司上百万

朴老师 解答

2023-11-03 15:02

这个没有好办法
还钱就可以了

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