送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-07-12 16:57

您好!这个需要按实际支付的金额入账,然后发票认证了好,多余的进项税额可以做进项税额转出的。

Zmj 追问

2018-07-12 16:59

比如说实际付的钱是1500,但专票金额开的是1510,要怎么做

程小峰老师 解答

2018-07-12 17:11

以专票税率为16点计算的分类:借:管理费用/销售费 1293.10   应交税费-应交增值税-进项  206.90     贷:银行存款/现金  1500,发票认证了后:借:管理费用/销售费用 1.38   贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  1.38

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相关问题讨论
您好!这个需要按实际支付的金额入账,然后发票认证了好,多余的进项税额可以做进项税额转出的。
2018-07-12 16:57:56
那你做账的时候特别是外账要分开做的
2019-11-01 09:08:38
借应付账款贷库存商品,然后再做发票的借库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
2021-11-25 08:45:20
你好 借:管理费用等  这里是倒挤出来 增值税  这里是发票上面的税额 贷:银行存款  实际报销的金额
2022-09-06 09:15:00
您好,按照实际报销金额入账即可,差额不大的,没有太大影响。
2020-06-21 11:29:17
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