- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
你可以更正
2023-11-05 06:16:33
您好
可以暂估库存商品入账 然后对应结转销售成本
2022-03-16 20:56:43
借库存商品负数 贷银行存款负数 应交税费应交增值税进项税额转出 就成了
2024-07-10 15:17:32
对的,跨月要红冲的,同学
2022-04-14 10:49:01
你好
借;待处理财产损益,贷;库存商品,应交税费(进项税额转出)
借;营业外支出等科目,贷;待处理财产损益
2019-06-18 17:30:49
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