老师,我去年给别人多开了专票,我上个月给红冲了,那我开完红冲之后销项税是负的且上个月也没有开其他正数的销项票,我之前交的这部分销项税要怎么抵扣回来呢?

undefined
于2023-11-02 10:56 发布 576次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-11-02 10:59
你好。等以后再有销项的时候就可以抵扣了。
相关问题讨论
你好。等以后再有销项的时候就可以抵扣了。
2023-11-02 10:59:47
你好,你这个是税额。能开这么多税额的发票。是没问题的。
2025-09-19 10:49:53
你好;如果对方是自产自销的苗木 是可以按9%计算抵扣 销项税的
2022-04-25 18:21:06
应该是四舍五入的差异啊,这个没有关系,可以忽略,差额可以放到营业外收支。
2022-12-15 11:00:13
不能抵扣
简易计征不可以抵扣进项。
税法已经明确,对于一般纳税人适用简易征收计税的,其进项税额是不允许抵扣的。当税务局发现纳税人将简易征收计税的项目抵扣了进项税,除了要求企业做进项税额转出,还会要求企业补缴税款、滞纳金。
当纳税人经营范围较广,既有简易征收项目又有一般计税项目时,就要将两者分开核算。一般计税的项目可以抵扣进项;而简易计税的项目不可以抵扣进项。
2022-08-08 12:00:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



undefined 追问
2023-11-02 11:06
玲老师 解答
2023-11-02 11:08