董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

期末余额中应付利润是负数怎么调整
答: 您好,这个看看是不是分红没计提呢
余额调节表调整后余额为负数,差额为0,但调整后余额不应该为负数,怎么处理
答: 你好,那就说明你这个过程中,你在调整的过程中应该是,没有调对呀。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上年多记了财务费用,然后一月份的时候做了调整,调整分录是,借:应交税费~增值税(进项)99贷:利润分配~未分配利润 99然后一月份的资产负债表里期末余额不等于利润表的本年累计数加上资产负债表的年初余额,这个要调整吗?
答: 同学你好 用了利润分配未分配利润就是这样 不用调整





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