我们购货达到一定数量,对方给我们有折扣现在我们开了红字信息表,对方开折扣发票,但不对应某一种商品,票上货物名称就是销售折让,那我怎么做账。还涉及到进项税额转出
HL
于2018-02-05 19:40 发布 798次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,做账时,借;主营业务成本,负数,预付账款或者应付账款等科目,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-02-05 19:45:05

你好,不需要处理的,作为附件入账了。
2020-12-10 11:50:26

你好 根据对方开具的发票 冲减上月做的分录
2019-06-26 16:25:41

你好!开了红票在转出,按发票金额
2018-08-29 13:57:50

你好,你开的时候按折扣之后的来开就行。
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【下载开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-03-15 12:44:56
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