送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-05 17:11

你好,是可以的借;制造费用等科目   贷;应付账款——暂估

阿敏 追问

2018-02-05 17:15

假如我暂估了5万,拿到发票是时4万或6万,怎么写分录怎么处理?<br>

邹老师 解答

2018-02-05 17:18

你好,冲销暂估,然后根据发票做水电费分录就是了

阿敏 追问

2018-02-05 17:29

如果这样做暂估当月的财务报表所反应的不够准确,如果拿到的发票是4万,税局查賬查到会要求补税吗?

邹老师 解答

2018-02-05 19:21

你好,你据实做了冲销,然后根据发票入账,查到也不需要补税的

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相关问题讨论
你好,是可以的借;制造费用等科目 贷;应付账款——暂估
2018-02-05 17:11:38
您好!不建议一次入。因为不符合权责发生制
2017-06-09 08:50:25
您好,这个是 借 管理费用——电费 贷 应付账款——暂估入库款
2024-10-23 20:50:14
学员你好,分录如下 借*原材料5 贷*应付账款5
2022-12-08 12:49:50
你好!可以的,操作上没问题
2023-03-23 14:32:11
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