送心意

QQ老师

职称中级会计师

2023-02-04 17:05

您好,暂孤是需要有合理理由的

优雅的柚子 追问

2023-02-04 17:27

去年年底,上一个会计就是凭空暂估,我现在接手,怎么处理呢

QQ老师 解答

2023-02-04 17:29

你好,你们是按完工进度吗?他那样操作是存在查账风险的

优雅的柚子 追问

2023-02-04 20:40

没有按完工进度。小公司项目小,也没分项目做账,开了票差成本,年底要年报了 要交企业所得税,就给他暂估了成本,少交点税

QQ老师 解答

2023-02-04 20:55

你好,汇算清缴前要取得相关发票才可以

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相关问题讨论
您好,暂孤是需要有合理理由的
2023-02-04 17:05:53
你要,费用叫预提,不是暂估。如果费用已经开支,发票没有到,可以计提,计提时借管理费用等 贷其他应付款,发票到付款:可以在后期没有计提部分再借管理费用 借其他应付款(已计提的部分) 贷银行存款
2018-10-18 19:38:09
您好,可以的,分录,借:主营业务成本,贷;应付账款。
2017-06-04 16:54:18
可以的,如果月末库存不够结转成本,可以先行暂估,下月冲回。
2018-03-30 17:12:27
你好,可以,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,发票到后红字冲销做正确的就可以了。
2016-12-02 11:36:28
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