送心意

大侯老师

职称中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监

2023-10-29 21:59

同学您好:
1.增值税
增值税纳税收入合计103万
未开具发票30.9万元,报在未开票收入里面。
小规模纳税人不能抵扣进项税金,销项税额按目前优惠政策,2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人企业由征收率3%减按1%征收,专票普票都是1%。
2.所得税
103万收入中,减免的2万增值税要计入营业外收入。按102万报收入。
成本按72.1万发票的不含税部分计入成本。

优雅的柚子 追问

2023-10-30 09:05

老师,如果我是首先把开具专票的金额从分包款里减掉,再用剩余的分包款减去普票金额和未开票金额,申报表我没又实际报过税,但是如果按这个思路来,是不是就不用交税了啊

大侯老师 解答

2023-10-30 09:17

同学您好,1.做为小规模纳税人,进项税是不能抵扣的,所以不能从分包款里面减掉已开发票金额;
2.所得税角度,开票的不含税金额是收入,支付的不含税分包款是成本,可以减掉

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你好,这个减免税款不对,需要正常做应交税费,应交增值税,如果不需要交税的,结转到营业外收入。
2022-03-15 16:23:38
免,普票和专票不一回事,普票还免
2020-03-14 12:05:28
您好,目前来说,到年底之前不需要
2022-07-25 17:51:18
同学您好: 1.增值税 增值税纳税收入合计103万 未开具发票30.9万元,报在未开票收入里面。 小规模纳税人不能抵扣进项税金,销项税额按目前优惠政策,2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人企业由征收率3%减按1%征收,专票普票都是1%。 2.所得税 103万收入中,减免的2万增值税要计入营业外收入。按102万报收入。 成本按72.1万发票的不含税部分计入成本。
2023-10-29 21:59:45
你好是的,不可以享受季度30万免增值税的政策。
2021-04-21 17:34:24
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