送心意

玲老师

职称会计师

2023-10-26 09:07

您直接在电子税务局按照正确的所属期找到申报表更正申报就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
您直接在电子税务局按照正确的所属期找到申报表更正申报就可以了。
2023-10-26 09:07:00
您好,红字发票退回部分是可以冲减需要缴纳税费的
2023-10-22 12:01:04
你好,根据你的描述,小规模纳税人的销售额应该是按照专票和普票的金额进行合计的。在填写申报表时,你需要将专票的3个点5万和普票的1个点15万相加,总计为20万。这个总额就是你需要在申报表上填写的销售额。
2023-07-28 10:39:26
可以的,去修改之前的申报表就行。
2024-01-29 17:29:14
你好,这个果专票跟普票加在一起合计不含税,销售额没有超过30万的话,那咱这个没超过30万的普通发票可以填到那个第十行,然后季度确认的收入就等于这个负数发票加专用发票加普通发票。
2023-07-15 15:31:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...