送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-10-25 17:01

你好!应收应付是根据购销业务来的

秋风 追问

2023-10-25 17:02

具体流程和依据是什么呢

宋生老师 解答

2023-10-25 17:03

你好!比如你卖了1个手机给对方,然后计入应收账款,对方先付了1000元给你,形成流水

秋风 追问

2023-10-25 17:09

我想的是很多人都是收款之后才开票,那我根据什么单据来建立应收台账呢?付款之后才收到票根据什么来建立应付台账呢?

宋生老师 解答

2023-10-25 17:12

你好!你先收到钱的,计入预收账款就好了

秋风 追问

2023-10-25 17:13

我们日常做凭证都是见票才做应收应付的往来挂账,也就是做完一个月的账才出来应收应付账明细

宋生老师 解答

2023-10-25 17:14

你好!不一定。发生了什么业务就做什么账

秋风 追问

2023-10-25 18:21

我的意思是根据什么来建立应收应付

宋生老师 解答

2023-10-25 19:47

您好,根据实际业务,应收应付是有采购或者有销售业务而形成的

上传图片  
相关问题讨论
你好!应收应付是根据购销业务来的
2023-10-25 17:01:01
您好,应收是根据你们的收入来的,应付是指你们付给别人的钱
2023-10-22 11:42:14
您好,外账按公账流水做,内账按实际发生做
2022-04-11 16:09:18
您好!月末账上要银行存款余额要和对账单一致,如果发票跨月收到,需要挂账应收应付,如果不跨月,等发票收到了一起做就可以了。
2020-06-01 10:32:56
其他应收款和其他应付款都是可以的,这只是个过渡科目
2019-06-21 15:12:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...