送心意

小妍老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-06-01 10:32

您好!月末账上要银行存款余额要和对账单一致,如果发票跨月收到,需要挂账应收应付,如果不跨月,等发票收到了一起做就可以了。

哭泣的电灯胆 追问

2020-06-01 10:35

如果这样做的话,是不是到时候查账不好查?我们供应商的发票有时候当月有时候过几个月开,不好查一段时间类到底用了供应商多少原材料

小妍老师 解答

2020-06-01 10:39

嗯嗯 ,做账的原则还是最好按照刚才给您解答的来操作,其他的业务必要的话可以单独做表方便查询。

哭泣的电灯胆 追问

2020-06-01 10:40

好的,谢谢

小妍老师 解答

2020-06-01 10:41

不客气,满意请五星好评哦!

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相关问题讨论
您好!月末账上要银行存款余额要和对账单一致,如果发票跨月收到,需要挂账应收应付,如果不跨月,等发票收到了一起做就可以了。
2020-06-01 10:32:56
都要做账的,开出去的发票都得做账,即使没有银行,流水的,没有收到钱的也得做 可以在这个月补上
2022-04-13 08:43:27
你好 收到商品了暂估的 
2023-12-12 11:41:16
同学,你好,第一种情税可以正常做账,不可以抵税。第二种情况做到成本里面,放到现金里面。
2022-03-03 09:58:22
你好看一下你支付的业务,收款人费用发票上的销售方有没有这个企业?
2022-03-21 13:12:40
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