当期免抵退金额19.期末留底税金10.则当期应退税额10.剩下9转入出口抵减内销税额。那次月怎么把转入的9万的分录平掉。
淡忘的春天~
于2018-02-02 17:50 发布 709次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-02-03 06:21
你好!
借:其他应收款——应收出口退税款 10
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 9
贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 19
(财会(2016)22号)
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