送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-02 13:33

借;预付账款   贷;银行存款 
做这个分录就知道是付款了,而发票没有收到

助教 追问

2018-02-05 12:42

对方退回来了一张发票,我们开具了红冲,是不是得把红冲的和退回的都给对方

邹老师 解答

2018-02-05 13:09

你好,需要把负数发票相应联次给到对方的

上传图片  
相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款 做这个分录就知道是付款了,而发票没有收到
2018-02-02 13:33:12
你好 借原材料 应交税费 贷应付帐款
2019-04-18 15:52:57
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
你好,是不是以后2万元不用支付了,还是只付了部分
2024-06-20 11:20:59
。借预付账款贷银行存款。 借原材料贷预付账款银行存款。 。收到发票,把这个发票贴在这个凭证后面。
2022-04-21 13:21:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...