送心意

吴少琴老师

职称会计师

2018-12-28 19:47

可以在12月做暂估 借原材料贷应付账款-暂估

vinni 追问

2018-12-28 21:43

暂估需要什么作为附件,那1月份时候呢?账务怎么处理

吴少琴老师 解答

2018-12-28 21:49

暂估用入库单做附件 
1月红冲12月暂估分录,做正确分录

vinni 追问

2018-12-28 21:59

那最终的费用还是变成1月份的了是不?

吴少琴老师 解答

2018-12-28 22:03

算12月的,1月红字再正常做,一正一负相互抵消

vinni 追问

2018-12-28 22:22

那,我们的材料都是进修理费的,这个暂估是,借:修理费 贷:应付账款…暂估   这样可以不

吴少琴老师 解答

2018-12-28 22:26

借:修理费 贷:应付账款…暂估 这样可以不 不行

vinni 追问

2018-12-28 22:35

能解释下为啥不行不老师

吴少琴老师 解答

2018-12-28 22:39

只暂估原材料存货不暂估修理费

vinni 追问

2018-12-28 22:42

知道了,谢谢老师

吴少琴老师 解答

2018-12-28 22:43

满意请打五分好评

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相关问题讨论
可以在12月做暂估 借原材料贷应付账款-暂估
2018-12-28 19:47:50
你好,这样的话表面上可以保证三流一致,应该是没有问题的。
2020-06-30 19:42:15
您好: 建议您不要经常出现这种情况,一般是发票和货物同时到,或货物先到发票后到。
2019-08-21 10:35:25
您好,您这个是什么业务?
2022-02-23 09:27:10
原材料送达以后就应该马上入库处理,如果没有及时做入库单是保管人员的失误,发票因为和核对审批流程需要时间,所以有可能出现跨年度入账的情况,只要没有超过进项的抵扣期限,问题不大。
2017-07-22 07:58:07
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