我们公司跟软件公司购置一个软件系统,合同款项是60万,分3次付款,这个月第一次付了17.4万,发票软件公司已经开给,但是软件还在开发中,还没有正式使用,那这个月收到的12万发票我是按发票金额借:无形资产164150.94,应交税费-进项税9849.06,贷:银行存款 17.4万?摊销是要等到软件正式使用才开始摊销吗?

蚂蚁
于2018-02-01 18:34 发布 1147次浏览
- 送心意
咩老师
职称: ,初级会计师
相关问题讨论
你好!在同一个月可以这样处理
2022-05-22 13:29:06
学员朋友您好,你进项可以抵扣的话,要做价税分离
2023-05-03 20:21:30
你好,借无形资产
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
付款的时候借应付账款贷银行存款。
2022-04-08 16:52:08
同学你好
对的
是这样的
2023-02-08 12:45:58
嗯,是的,是这些科目的
2022-03-05 10:49:40
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