请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师,去年收了一笔钱没有做账,现在怎么写以前年度损益调整做账
答: 你好,这个钱是什么的?
1月份红冲12月的发票,那做账是冲1月收入还是做在以前年度损益调整?
答: 你好,1月份红冲12月的发票,做账是冲1月收入。分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我去年开具了一张发票,对方要求作废,今年重新开具,请问账面怎么处理? 以前年度损益调整吗?
答: 跨年不能作废,只能冲红。 按冲销收入做“利润分配-未分配利润”科目 1、红字发票 借:应收账款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 3、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 (余额)







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