送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-10-22 01:47

你好需要计算做好了发给你

暖暖老师 解答

2023-10-22 08:20

1借应收账款81360
贷主营业务收入72000
应交税费应交增值税销项税9360

暖暖老师 解答

2023-10-22 08:22

3-1借应收账款107350
贷主营业务收入95000
应交税费应交增值税销项税12350
3-2借银行存款104500
财务费用2850
贷应收账款107350

暖暖老师 解答

2023-10-22 08:24

3-3借银行存款105450
财务费用1900
贷应收账款107350

3-4借银行存款107350
贷应收账款107350

暖暖老师 解答

2023-10-22 08:28

4! A交付时
借合同资产50000
贷主营业务收入50000
借主营业务成本36000
贷库存商品36000

暖暖老师 解答

2023-10-22 08:29

交付B时
借应收账款101700
贷合同资产50000
主营业务收入40000
应交税费应交增值税销项税11700

借主营业务成本28000
贷库存商品28000

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相关问题讨论
你好需要计算做好了发给你
2023-10-22 01:47:46
你好,是的,是这样做正常销售,销售折让分录的 
2022-07-29 17:41:33
学员你好,分录如下 借;银行存款等 贷;主营业务收入 应交税费
2022-04-14 13:46:24
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-12-19 10:45:33
你好同学,这个凭证倒是没有问题的,但是计提和交纳不应该是在一个月里,比如说第二个季度吧,我们是六月份计提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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