老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

我们公司善意接收了一份原材料 的虚开发票,现已在税局补缴了增值税和附加税,是往年的。我应该如何下账呀之前是做的借:原材料 -棉布 应交税费-增值税-进项税 贷应付账款-某公司我是想知道怎么做分录
答: 你好,你是今年补缴的增值税和附加税吗?
我们公司善意接收了一份原材料 的虚开发票,现已在税局补缴了增值税和附加税,是往年的。我应该如何下账呀
答: 如果你收到税务局通知了,那你就赶紧补交税款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1月份原材料发票进来,2月1日对方红冲,重开一份,1月份我司已认做账,账务要怎么处理:1月份入账借:原材料 10000,应交税费-应交增值税-进项税额1600,贷:应付账款11600,2月份红冲发票收到后,我做借:原材料 -10000,贷:应付账款-10000,然后再做进项转出借:应交税费-应交增值税-进项税额1600 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出1600,分录正确吗?
答: 实务中其实你2月可以不用去冲原材料和应付的金额,就直接把进项税额那笔做了就可以

