我们公司善意接收了一份原材料 的虚开发票,现已在税局补缴了增值税和附加税,是往年的。我应该如何下账呀之前是做的借:原材料 -棉布 应交税费-增值税-进项税 贷应付账款-某公司我是想知道怎么做分录

冷艳的路灯
于2023-10-18 15:53 发布 295次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,你是今年补缴的增值税和附加税吗?
2023-10-18 16:07:46
如果你收到税务局通知了,那你就赶紧补交税款。
2023-10-18 16:06:19
老师,1月份我已经认证了,2月初说是要红冲,所以申报时我直接把进项税额做了转出,可以不用做那笔红冲材料的分录吗?
2019-03-09 15:05:34
老师,这都做的进项税额
2022-04-25 18:44:33
是的,您的做法是正确的,可以借:原材料13,贷:应交税费-增值税(进项税转出)13。
2023-03-26 12:42:54
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