老师,我们公司2017年的专票抵扣联还有一部分没有认证通过的,这些怎么做账呢,要每张对应找出发票记账联然后做进相应的费用吗,还是能把这些没有认证过的发票一次做账呢
雪花飘飘
于2018-01-31 10:24 发布 892次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-01-31 10:29
您好!正常是建议每张做账。比如借库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款
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您好!正常是建议每张做账。比如借库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款
2018-01-31 10:29:48

你好!可以抵扣的话冲减费用转入进项税
2018-09-28 10:06:23

你好!正规的做法是要先向税局报告,然后登报声明,然后税局罚款,然后用复印件入账
2018-11-21 15:18:53

是的放一起吧
2017-08-17 14:13:05

您好!建议都贴上。
2017-03-16 11:13:59
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