送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-31 10:29

您好!正常是建议每张做账。比如借库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款

雪花飘飘 追问

2018-01-31 10:35

这些已经去认证了,可是认证不过的哦,不是直接借库存商品,贷应付账款吗

雪花飘飘 追问

2018-01-31 10:36

现在这个我都不知怎么做账,麻烦老师多指点下呢

宋生老师 解答

2018-01-31 10:46

你好!你之前做了什么分录了吗

雪花飘飘 追问

2018-01-31 10:47

是呀,我之前都做了,借库存商品,应交税费-待抵扣进项税额,贷应付账款

宋生老师 解答

2018-01-31 10:47

你好!那你现在借库存商品 贷应交税费-待抵扣进项税就可以了

雪花飘飘 追问

2018-01-31 10:52

我就不用去改之前的凭证对吗

宋生老师 解答

2018-01-31 15:41

你好!之前的不用改了,加上这个就好了

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相关问题讨论
您好!正常是建议每张做账。比如借库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款
2018-01-31 10:29:48
费用抵扣发票的做账,首先要根据抵扣发票的内容进行分类,包括税收、费用、其他等,并根据不同的费用科目进行录入;其次,要根据抵扣发票的金额进行发票核销,将对应的应收账款登记在应收账款凭证中,并将该凭证与抵扣发票进行关联;最后,要将抵扣发票从应收账款凭证中核销掉,并将其写入到应付账款凭证中,将其记录在应付账款账户上。
2023-02-27 10:29:07
你好,这个是可以的也可以进项抵扣
2020-01-13 16:23:58
借进项,借管理费用负数
2020-06-23 14:16:11
同学,你好,可以用复印件的
2022-04-12 11:22:02
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